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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 11:55

你好     這個(gè)實(shí)際就是補(bǔ)繳納員工在職期間沒繳納的部分 。 那你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分  繳納:借  應(yīng)付職工薪酬-單位部分 營業(yè)外支出-個(gè)人部分社保貸銀行存款。   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整  到時(shí)這個(gè)個(gè)人部分是無法稅前扣除 匯算記得調(diào)整處理的

小幸運(yùn) 追問

2020-06-01 11:58

好的,感謝老師,回答得很詳細(xì),謝謝!

meizi老師 解答

2020-06-01 12:00

沒事的   回答詳細(xì)就是希望能幫到你     滿意請給予評(píng)價(jià)

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你好 這個(gè)實(shí)際就是補(bǔ)繳納員工在職期間沒繳納的部分 。 那你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 繳納:借 應(yīng)付職工薪酬-單位部分 營業(yè)外支出-個(gè)人部分社保貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 到時(shí)這個(gè)個(gè)人部分是無法稅前扣除 匯算記得調(diào)整處理的
2020-06-01 11:55:04
可以,內(nèi)賬可以,你可以不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款個(gè)人社保,貸銀行
2020-11-24 19:11:45
您好,上交時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-社保等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。
2018-03-28 16:46:16
沒有給也需要0申報(bào),是員工公司部分做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行,個(gè)人社保,借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保
2020-07-08 09:43:32
你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的,做工資企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是做社保。
2021-05-08 11:09:56
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