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寒冷的紅酒
于2020-06-01 16:49 發(fā)布 ??696次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-06-01 16:50
你好!你現(xiàn)在是少抵減了進項是嗎?還是多抵扣了.
寒冷的紅酒 追問
2020-06-01 16:52
少抵減了進項 比如一張機票行程單不含明航發(fā)展基金金額是1925元 ,我只抵減了1875元,一共四張機票行程單
宋生老師 解答
你好!少抵減了是沒關(guān)系的了.可以不用去改
2020-06-01 18:13
好的 再請問下老師 我們公司去年12月份開始跟客戶簽的購銷合同,因為失誤和今年的疫情一直沒有申報印花稅,請問我在今年6月份一次性申報可以嗎?合同還挺合同的
2020-06-01 21:31
您好!可以的了,其實印花稅現(xiàn)在管理并不是很嚴格
2020-06-01 21:56
從去年12月到現(xiàn)在,每個月都有, 大概有幾十份購銷合同了也可以一次性申報嗎?,然后去年12月份有外匯資本金800多萬美金,折合人民幣6000萬打入了美元待核查賬戶,賬務(wù)處理是50萬入了注冊資本,5950萬入了資本公積,這筆印花稅要怎么申報?
2020-06-01 21:59
您好!你這種,嚴格來說當然是要記回當期,實收資本這個,要看你12月怎么做的分錄。
2020-06-01 22:00
不是 根據(jù)股權(quán)變更協(xié)議和增資協(xié)議,當時12月份做的就是50萬入了實收資本 5950入資本公積
2020-06-02 08:27
您好!如果你12月就已經(jīng)這樣做了分錄,就只能補到12月了,因為查起來,也是讓你補到12月
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請問上個月把增值稅的進項 , 機票抵減部分,抵減少了(設(shè)公式時沒注意,減了兩次民航發(fā)展基金),大概多交了20多塊錢,這個要怎么辦,一定要去大廳修改申報表嗎?不改行不?
答: 你好!你現(xiàn)在是少抵減了進項是嗎?還是多抵扣了.
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
6月我公司只有進項稅,國稅申報增值稅要填那幾張申報表
答: 增值稅主表,附表一,附表二。
申報增值稅的時候,為什么我明明進項采集跟認證了,申報表金額也是對的,結(jié)果申報說我比對異常,;說我進項是0,可是我申報金額都是對的。想問下,我先認證后采集,或者先采集后認證,但是我進項匯總采集了,也沒申報,后去認證,也沒影響的吧
討論
跨月作廢紅字信息表,已在上月申報表作進項轉(zhuǎn)出,這個月應該怎么申報增值稅?
買汽車的進項稅在申報增值稅申報表那有變化嗎
房地產(chǎn)前期已預繳3%的增值稅,現(xiàn)在有留抵的進項稅,開票后申報表如何填寫
上個月多交了3451.32的增值稅,本月要抵進項稅,在申報表中那里填數(shù)據(jù)可以提現(xiàn)
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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2020-06-01 16:52
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2020-06-01 16:52
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2020-06-01 18:13
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2020-06-01 21:31
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2020-06-01 22:00
宋生老師 解答
2020-06-02 08:27