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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 18:10

之前給你的科目余額表是平的嗎,是的額,你就看是不是 有科目方向不對(duì),默認(rèn)是借 ,科目余額表是貸方,那就需要輸入負(fù)數(shù)

水木清華 追問

2020-06-01 21:26

老師,我是根據(jù)盤點(diǎn)表,剛剛才開始建立了賬套

maize老師 解答

2020-06-01 21:27

不平填寫利潤分配未分配利潤下面這個(gè)

水木清華 追問

2020-06-01 21:29

老師,那固定資產(chǎn)以前年度的折舊,和今年計(jì)提的折舊,具體怎么處理

maize老師 解答

2020-06-01 21:37

借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 今年折舊做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,

水木清華 追問

2020-06-01 21:52

老師,我盤點(diǎn)以后,有存貨,但是是以前年度的,今年開工,那我期初需要計(jì)算存貨的成本嗎?

水木清華 追問

2020-06-01 23:07

老師,今年的管理費(fèi)用計(jì)提的折舊,月末,需要處理嗎?

maize老師 解答

2020-06-02 00:40

需要,之前沒有折舊補(bǔ)上,沒有跨年之前直接做借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊

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之前給你的科目余額表是平的嗎,是的額,你就看是不是 有科目方向不對(duì),默認(rèn)是借 ,科目余額表是貸方,那就需要輸入負(fù)數(shù)
2020-06-01 18:10:59
結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒??每一項(xiàng)跟你科目余額表期末余額核對(duì)
2018-10-15 15:56:07
您好,銀行數(shù)據(jù)也需要貸方負(fù)債或者所有者權(quán)益才會(huì)平
2019-06-14 16:23:10
你好;? 不平 去查詢下? ? ?1月末期末數(shù)據(jù)是什么情況。 1月的科目余額表平不平? ?
2022-02-22 14:31:02
會(huì)不會(huì)是借貸方的原因。建議先找差額 在看具體的那塊
2019-09-17 16:05:24
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