
上一個(gè)會(huì)計(jì),在20年初建賬的時(shí)候,和19年的數(shù)據(jù)沒(méi)有對(duì)接上,導(dǎo)致預(yù)收款,其他應(yīng)付款大量余額,和真實(shí)的賬差了好幾百萬(wàn),這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢?涉及到要開(kāi)票交稅的問(wèn)題
答: 您好,那您需要重新建20年賬,確保19年末金額與20年初金額相同。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,其他應(yīng)付款 貸方6萬(wàn)多余額要不要交稅
答: 同學(xué)你好 股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照凈資產(chǎn)的金額確定成本 不是單看其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,注銷(xiāo)時(shí),其他應(yīng)付款有余額需要交稅嗎
答: 需要還了才可以,賬面需要清0 才可以注銷(xiāo),


Janet 追問(wèn)
2020-06-01 18:42
鐘存老師 解答
2020-06-01 18:45
Janet 追問(wèn)
2020-06-01 21:10
鐘存老師 解答
2020-06-01 22:59
Janet 追問(wèn)
2020-06-01 23:10
鐘存老師 解答
2020-06-01 23:17