
本公司為物業(yè)公司,客戶一般是兄弟公司,物業(yè)費(fèi)不能按時(shí)收取。比如物業(yè)費(fèi)從今年1月開始,我5月開了全年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,物業(yè)費(fèi)還沒收取,該如何入賬呢,
答: 你好,建議按月計(jì)提,開票月份只記一個(gè)月收入和發(fā)票稅金,12月份調(diào)整計(jì)提營(yíng)收的尾差
我們物業(yè)公司 收物業(yè)費(fèi)時(shí)他們沒要發(fā)票隔一段時(shí)間又要求補(bǔ)開 我們?cè)趺慈胭~啊
答: 你沒開票時(shí)候做無票收入了嘛????
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
像物業(yè)公司這種預(yù)收一年物業(yè)費(fèi)的發(fā)票該怎么開呢?怎么入賬?
答: 你好,可以按月開具發(fā)票 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

