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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-02 11:02

你好,會計(jì)分錄處理過程如下

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:04

借應(yīng)付賬款565
累計(jì)攤銷20
貸無形資產(chǎn)250
固定資產(chǎn)清理300
營業(yè)外收入85

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:04

借固定資產(chǎn)清理340
累計(jì)折舊80
貸固定資產(chǎn)420

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:05

借固定資產(chǎn)清理2
貸銀行存款2

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:05

借資產(chǎn)處置損益42
貸固定資產(chǎn)清理42

百事可樂 追問

2020-06-02 11:08

謝謝老師!

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:08

不客氣麻煩給予五星好評

百事可樂 追問

2020-06-02 11:09

五星好評是絕對的
還想請教您一道題可以嗎,不管行不行都是五星好評

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:10

可以,但是老師未必也全部會

百事可樂 追問

2020-06-02 11:12

謝謝老師!

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:12

這個行權(quán)的老師不擅長

百事可樂 追問

2020-06-02 11:14

那老師您可以看看這道題

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:15

新問題從新提問吧,你也懂得學(xué)堂的規(guī)定的

百事可樂 追問

2020-06-02 11:16

好,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-06-02 11:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步

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你好,會計(jì)分錄處理過程如下
2020-06-02 11:02:40
你好,如果你固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,按不含稅計(jì)提,沒有抵扣就按含稅計(jì)提
2018-05-10 11:17:07
您好 借:固定資產(chǎn)10000 借:累計(jì)攤銷10000 貸:無形資產(chǎn)18000 貸:資產(chǎn)處置損益2000
2022-02-24 09:20:54
非同一控制企業(yè)合并 購買日6.30 合并成本1000 130 445 445×13% 450 450×9% 商譽(yù),合并成本-被投資單位公允凈資產(chǎn)×持股比例
2021-12-28 22:12:49
你好,麻煩你把表1發(fā)一下的呢
2022-12-19 09:47:35
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