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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-02 11:35

你這個做借庫存商品 1000 貸其他應付款1000 掛著吧

LL 追問

2020-06-02 11:37

但是公司注銷科目不是不能有余額嗎

LL 追問

2020-06-02 11:39

之前科目余額表上庫存現金有兩萬余額,其他應付款100,未分配利潤19000,調整了之后所有科目余額零,我現在是要按照調整之前的嗎

LL 追問

2020-06-02 11:40

未分配利潤19900

maize老師 解答

2020-06-02 11:46

但是你這個不是提交不了嗎,那就按之前的先掛著,你們稅局設置不能為0 你不提交那還逾期申報了

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相關問題討論
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產負債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結轉本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好,你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,應當按明細科目余額分析計算填寫才是的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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