老師知道銷項(xiàng)價稅合計數(shù),稅負(fù)1.5,不知道進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,怎么算出應(yīng)交稅增值稅
簡單
于2020-06-02 12:48 發(fā)布 ??1348次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-02 12:50
實(shí)際交增值稅=稅負(fù)*不含稅銷售額
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實(shí)際交增值稅=稅負(fù)*不含稅銷售額
2020-06-02 12:50:52

您好
40萬進(jìn)項(xiàng)稅額 不含稅銷售額400000/0.13=3076923.08
稅負(fù)率2%=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅銷售額*100%
0.02=(不含稅銷售額*0.13-400000)/不含稅銷售額*100%
0.02不含稅銷售額=0.13不含稅銷售額-400000
不含稅銷售額400000/0.11=3636363.67 價稅合計金額3636363.67*(1%2B0.13)=4109090.95
銷項(xiàng)稅額4109090.95/1.13*0.13=472727.28 銷售額4109090.95/1.13=3636363.67
稅負(fù)率(472727.28-400000)/3636363.67=0.020000001815
2022-04-16 09:07:23

你好,借:原材料 607000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)102000 貸:銀行存款 7000 應(yīng)付賬款702000
2019-10-17 09:58:28

你好,這個是算銷項(xiàng)稅吧,進(jìn)項(xiàng)稅是人家提供服務(wù)給你,你這是從事運(yùn)輸服務(wù),提供服務(wù)出去.
2021-10-11 09:26:09

你好!是指的進(jìn)項(xiàng)稅額加計扣除
2020-01-02 07:03:38
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