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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-02 13:04

你好  你應交增值稅 是的  。 要用銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出 -留抵進項稅來計算當期應交增值稅金額的 。    可以減去的 只要你認證了

帥氣的爆米花 追問

2020-06-02 13:07

老師您好~您說的減去留抵進項稅是指:已購買的貨物還沒賣出的這部分進項
稅嗎

meizi老師 解答

2020-06-02 13:21

你好  是的  這部分是你取得專票的購進發(fā)票 。  你認證了就可以抵扣的。 抵扣不完的就是你留抵進項稅的

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相關問題討論
您好 進項稅大于銷項稅 進項稅額留底 不需要交稅
2019-08-14 16:13:01
進項大于銷項,你本就不用交納增值稅。
2019-07-25 21:32:39
您好,意思是說進項稅額大于銷項稅額的部分可以留到下期繼續(xù)抵扣
2021-10-28 06:23:23
你好 你應交增值稅 是的 。 要用銷項稅-進項稅%2B進項稅轉(zhuǎn)出 -留抵進項稅來計算當期應交增值稅金額的 。 可以減去的 只要你認證了
2020-06-02 13:04:04
同學,進項稅是企業(yè)買東西時記在采購總價中的增值稅款,銷項稅是企業(yè)向外賣東西時收到的銷售總價中的增值稅款。每個月企業(yè)拿所有的銷項稅額減去進項稅,如果是正數(shù)就要向稅務局交稅,如果是零或者負數(shù)就不用交了。
2019-11-17 18:16:15
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