"固定資產(chǎn)期末怎么填列? "研發(fā)費用期末怎么填列? "其他應(yīng)付款期末怎么填列? "其他應(yīng)收款期末怎么填列? "合同資產(chǎn)期末怎么填列?
碧藍的秀發(fā)
于2020-06-02 13:46 發(fā)布 ??1413次瀏覽
- 送心意
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
2020-06-02 14:01
1、上月初加上本期新增固定資產(chǎn)數(shù)額,減去累計折舊及固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備數(shù)額就是期末余額。
2、研發(fā)費用行項目,反映企業(yè)進行研究與開發(fā)過程中發(fā)生的費用化支出.該項目應(yīng)根據(jù)管理費用科目下的研發(fā)費用明細(xì)科目的發(fā)生額分析填列.把研發(fā)費用從管理費用分拆出來.
利潤表中的研發(fā)費用如何體現(xiàn)
3、資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款指的是與企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的bai應(yīng)付、暫收其他單位或個人的款項,如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等。最簡單的方法是直接用其他應(yīng)付款的科目余額填列。如果明細(xì)科目余額明細(xì)里有借方余額的,du直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里填列,而其他應(yīng)收款里的貸方余額也要加入其他應(yīng)付款余額里如果你用zhi發(fā)生額來算期末余額=上期貸方余額+本期應(yīng)付發(fā)生額-本期已付金額
相關(guān)問題討論

1、上月初加上本期新增固定資產(chǎn)數(shù)額,減去累計折舊及固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備數(shù)額就是期末余額。
2、研發(fā)費用行項目,反映企業(yè)進行研究與開發(fā)過程中發(fā)生的費用化支出.該項目應(yīng)根據(jù)管理費用科目下的研發(fā)費用明細(xì)科目的發(fā)生額分析填列.把研發(fā)費用從管理費用分拆出來.
利潤表中的研發(fā)費用如何體現(xiàn)
3、資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款指的是與企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的bai應(yīng)付、暫收其他單位或個人的款項,如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等。最簡單的方法是直接用其他應(yīng)付款的科目余額填列。如果明細(xì)科目余額明細(xì)里有借方余額的,du直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里填列,而其他應(yīng)收款里的貸方余額也要加入其他應(yīng)付款余額里如果你用zhi發(fā)生額來算期末余額=上期貸方余額%2B本期應(yīng)付發(fā)生額-本期已付金額
2020-06-02 14:01:45

同學(xué),你好
借款分錄
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算
如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44

你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息