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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-08 14:43

那么本月發(fā)票未到,月底估價的分錄應該怎么做呢?

鄒老師 解答

2016-06-08 14:41

發(fā)票未到,不做加工費的分錄

鄒老師 解答

2016-06-08 14:44

借;庫存商品等科目    貸;應付賬款——暫估

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相關問題討論
你好,都是你買你加工然后你賣的,.票都是對應你公司的.按公司正常操作入賬
2022-01-17 10:23:48
發(fā)出材料加工時: 借:委托加工物資 貸:原材料 支付的運費: 借:委托加工物資 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 支付加工費: 借:委托加工物資 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 加工完工產(chǎn)品入庫: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
2019-07-05 15:20:33
借;委托加工物資 貸;銀行存款等科目
2018-01-02 14:29:54
借委托加工物資貸:銀行存款
2017-04-13 11:43:55
發(fā)票未到,不做加工費的分錄
2016-06-08 14:41:35
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