
19年2月份,紅沖1月份開錯稅率3%的票,1月份當時按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復了,導致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復沖掉的那部分補充申報一下
什么情況下開具紅沖發(fā)票?什么情況下開具紅字發(fā)票呢?
答: 稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于以下原因且不符合發(fā)票作廢條件的方能按規(guī)定開具紅字發(fā)票: 銷貨退回或部分退回 開票信息有誤 發(fā)票聯(lián)無法認證 應稅服務中止(比如裝修到一半不裝了) 銷售方給予購貨方相應的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭?、折讓行?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我聽課看到ukey版本的紅沖發(fā)票要填寫紅字信息表,然后再下載開具紅字發(fā)票,航天版本的就直接紅沖就行是嗎
答: 同學你好 對的 是這樣操作的