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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-02 16:34

你這個按扣考勤之后去計提,

鹿山歲 追問

2020-06-02 16:35

可是一般我5月做賬的時候計提工資的話,考勤和工資是還沒有做出來的, 我都是直接按照總工資來計提的。

maize老師 解答

2020-06-02 16:41

你沖掉多計提,借管理費用 工資 負數(shù),貸應付職工薪酬 工資 負數(shù)

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相關問題討論
你這個按扣考勤之后去計提,
2020-06-02 16:34:37
計提時,按工資表應發(fā)工資金額計提(不體現(xiàn)扣款)
2020-06-11 11:28:28
同學你好 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬一工資 發(fā)工資時 借,應付職工薪酬一工資 貸,其他應付款一個人社保 貸,銀行存款;
2021-04-09 09:49:34
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-04-09 09:43:10
同學,你好 你計提就按2950計提
2021-09-18 16:57:51
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