
老師,去年的固定資產(chǎn)記成了管理費(fèi)用,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
老師你好 我有個(gè)固定資產(chǎn)電腦入錯(cuò)進(jìn)入管理費(fèi)用了 但已經(jīng)結(jié)賬上報(bào)表 不想再修改了 我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 你好,可以現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借;固定資產(chǎn),貸;管理費(fèi)用 (如果跨年就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的借: 管理費(fèi)用 1000借:管理費(fèi)用 1000借:固定資產(chǎn) 500 做反了 跨年了 怎么調(diào)整啊
答: 你好! 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整


天使愛(ài)美麗 追問(wèn)
2020-06-02 17:16
maize老師 解答
2020-06-02 17:25