
老師,麻煩問(wèn)下,我們四月提工資,有一個(gè)員工離職了,扣她的醫(yī)療保險(xiǎn)后工資是負(fù)數(shù),實(shí)發(fā)工資我們?nèi)肆o她寫成 0了,那我計(jì)提工資的時(shí)候就差她負(fù)數(shù)金額應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 你好,這個(gè)負(fù)數(shù)你應(yīng)該做收回,計(jì)提應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提
工資計(jì)提的,7月份開(kāi)始做賬,然后發(fā)工資是6月份的,那 計(jì)提工資應(yīng)該是計(jì)提6月的還是7月的啊,而且6月份沒(méi)做過(guò)計(jì)提
答: 你好,需要補(bǔ)計(jì)提6月份的,然后再計(jì)提7月份的工資
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司三月份的獎(jiǎng)金要到四月發(fā)工資之前才能給我數(shù)據(jù) 那我三月做賬 計(jì)提工資應(yīng)該怎么做呢
答: 可以按上月工資數(shù)做暫估計(jì)提,等實(shí)際發(fā)放時(shí)在做調(diào)整。


歲月靜好 追問(wèn)
2020-06-02 17:25
佟老師 解答
2020-06-02 17:34