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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-02 18:03

借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,

0128-%E4%B8%AB%E4%B8%AB 追問

2020-06-02 18:07

那請問庫存商品為負數(shù)要怎么調(diào)賬?

maize老師 解答

2020-06-02 18:11

需要去查啥情況是不是真實銷售,沒有采購發(fā)票,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款

0128-%E4%B8%AB%E4%B8%AB 追問

2020-06-02 18:20

是前面那個會計為了多結(jié)轉(zhuǎn)成本減稅做的,請問我現(xiàn)在做的話要怎么調(diào)整?

maize老師 解答

2020-06-02 18:26

借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù),跨年做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

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