老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息

相似問題
最新問題
老師,您的意思是借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額是當月發(fā)生的,余額是用承前頁的余額加上本月借方發(fā)生額減去本月貸方發(fā)生額的余額對嗎
老師,請問我這個手工帳最后一行用紅筆在摘要寫上過次頁,借方發(fā)生額是用承前頁43000加上8月份發(fā)生額總計還是只寫上8月份發(fā)生額總計
老師,請問我這個手工帳最后一行用紅筆在摘要寫上過次頁,借方發(fā)生額是用承前頁43000加上8月份發(fā)生額總計還是只寫上8月份發(fā)生額總計呢
8 月10 號是8 月份的第一筆業(yè)務,承前頁6 萬,是7 月的,這一頁借方的過此頁對嗎?老師幫我看一下每一頁借方的承前頁和過此頁對嗎?

