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毛
于2020-06-03 08:50 發(fā)布 ??673次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-03 08:54
你好,少計提的補計提,多計提的沖銷
毛 追問
2020-06-03 09:04
要不要進行以前年度損益調(diào)整?
樸老師 解答
2020-06-03 09:06
你是企業(yè)會計準則或者企業(yè)會計制度就要用以前年度損益調(diào)整
2020-06-03 09:09
我們是小企業(yè)會計準則?
2020-06-03 09:11
那你用利潤分配或者直接沖都行
要不要今年的帳上直接少計補計提,多計沖銷?
2020-06-03 09:18
對,可以的, 小企業(yè)會計準則可以這樣操作,就是我說的直接沖,直接補計提
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老師,請問一下,在上月做帳時計提的工資多計提了500,在本月該怎么沖回呢?
答: 你好!原路沖回即可。比如你上月,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬500,本月反做一筆即可。
老師問下,上年度少計提或多計寸是工資該如何做帳?
答: 你好,少計提的補計提,多計提的沖銷
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,那一般計提工資是買月末最后一天做帳,然后下個月發(fā)工資那天把錢發(fā)了,也要做帳是吧
答: 是的,月末計提做計提工資的分錄 月初發(fā)放做發(fā)放的分錄
老師,我計提工資的時候做的應(yīng)付數(shù),但后面有扣款部分怎么做?就是遲到曠工哪里我應(yīng)該怎樣做帳?
討論
做帳時如果忘了做計提工資的分錄會有什么影響
請問計提工資比實際發(fā)放的工資多了,應(yīng)怎么做帳務(wù)處理?
現(xiàn)在是2022年1月,我還沒有做賬,現(xiàn)在我想把2021年12月反結(jié)帳,補錄計提工資,跨年怎么反結(jié)帳,謝謝老師
上個月的工資沒有計提,這個月直接把上個月工資發(fā)了,怎么做帳啊
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 457554 個
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毛 追問
2020-06-03 09:04
樸老師 解答
2020-06-03 09:06
毛 追問
2020-06-03 09:09
樸老師 解答
2020-06-03 09:11
毛 追問
2020-06-03 09:11
樸老師 解答
2020-06-03 09:18