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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-06-03 09:31

你好 那你們實(shí)際購買煙酒是為了什么用途的? 銷售嗎?

期待 追問

2020-06-03 09:49

是銷售不是主營

meizi老師 解答

2020-06-03 09:53

你好  是銷售的話  做  借庫存商品 貸銀行存款。  銷售 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)  借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

期待 追問

2020-06-03 10:12

分兩部做分錄

meizi老師 解答

2020-06-03 10:15

你好  嗯是的  你得分別做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

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相關(guān)問題討論
你好 那你們實(shí)際購買煙酒是為了什么用途的? 銷售嗎?
2020-06-03 09:31:04
你好,可以計(jì)入原材料科目。借:原材料 貸銀行存款
2020-01-13 18:50:16
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-01-04 10:00:00
這個(gè)業(yè)務(wù)是會(huì)涉及到庫存商品科目的, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果您這個(gè)問題是考試題目的話,請將相關(guān)題目信息上傳一下,幫您分析解答
2019-06-18 18:55:15
對于盤盈固定資產(chǎn), 直接是借:待處理財(cái)務(wù)損溢 貸:本年利潤 對于盤虧固定資產(chǎn),你少做了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)憑證是 借:本年利潤 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2017-06-02 10:49:08
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