
老師,銷售方銷售一批貨物70萬,購買方退回10萬,開票70萬,購買方未抵扣,這差額10萬銷售方怎么開票處理,購買方不退原來發(fā)票70萬
答: 你叫對方認(rèn)證70萬之后給你開10萬紅字信息表,之后你根據(jù)這個開10萬紅字發(fā)票之后給對方2聯(lián),對方不認(rèn)證話,先開紅字信息表和紅字發(fā)票,那還有60萬都認(rèn)證不了,需要先認(rèn)證才可以開紅字發(fā)票這個
跟客戶購買貨物,1月份的開的票,未抵扣,客戶重開了,現(xiàn)在要求退票回去給他們,如果退回去了庫存就亂了,會變成負(fù)數(shù),有什么辦法處理這個問題嗎?
答: 那你們不是入庫2次嗎?那你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題吧?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買方退回部分貨物發(fā)票怎么入賬
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
我們是銷售方,我們開給購買方的發(fā)票,發(fā)票購買方已經(jīng)抵扣了的,我們給購買方退貨了,現(xiàn)在購買方需要把發(fā)票退給我們,怎么退對我們是最好的呢?


嚴(yán) yan 追問
2020-06-03 09:41
maize老師 解答
2020-06-03 09:47
嚴(yán) yan 追問
2020-06-03 09:49
maize老師 解答
2020-06-03 09:56
嚴(yán) yan 追問
2020-06-03 10:00
maize老師 解答
2020-06-03 10:05