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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-03 09:50

您好,您可以調(diào)表不調(diào)整,參考分錄:借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收款項(xiàng),借:預(yù)付款項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。

milknancy 追問

2020-06-03 09:53

老師,我沒有用預(yù)收和預(yù)付科目,現(xiàn)在都掛的應(yīng)收和應(yīng)付。是不是:
借:應(yīng)收1277
    貸:應(yīng)付1277
或是:借:應(yīng)收1277
      借:應(yīng)付-1277
哪一個(gè)更準(zhǔn)確呢?

小林老師 解答

2020-06-03 10:31

您好,您的操作是最標(biāo)準(zhǔn)的。最后重分類是調(diào)表不調(diào)賬。對于您的重分類是不準(zhǔn)確的,只能應(yīng)收預(yù)收重分類、應(yīng)付預(yù)付重分類。

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您好,您可以調(diào)表不調(diào)整,參考分錄:借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收款項(xiàng),借:預(yù)付款項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
2020-06-03 09:50:54
你好 往來款科目期末可以有余額
2019-07-20 19:22:46
你好,你說的是應(yīng)收集團(tuán)內(nèi)部的往來款吧。首先把集團(tuán)內(nèi)幾家公司掛的應(yīng)收內(nèi)部往來款余額都算出來,然后加總就可以了。
2018-10-03 05:08:30
您好,是什么原因產(chǎn)生的應(yīng)收還是應(yīng)付?
2021-06-16 14:03:53
可以的,你現(xiàn)在就統(tǒng)計(jì)一下你這邊的余額有多少,你直接就是借資產(chǎn)類在負(fù)債類所有者權(quán)益類直接全部,并過去就行。
2022-04-12 16:10:16
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