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那一滴雨露~
于2020-06-03 10:26 發(fā)布 ??588次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-03 10:28
嗯是的 是這樣來做賬的
那一滴雨露~ 追問
2020-06-03 10:30
不應該是,借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配?這樣有什么問題嗎
meizi老師 解答
2020-06-03 10:32
你好 你還得沖你稅費 。 你之前計提不是否走了應交稅費科目去繳納。 不然誰知道你退的是什么稅種
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退稅的會計分錄應該怎么做?
答: 計提退稅款時: 借:其他應收款 ——出口退稅 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款——出口退稅
你好,老師,我想要咨詢一下國庫退稅的會計分錄?
答: 你好這個是退啥稅可以說下么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退稅的會計分錄這樣對嗎老師?
答: 嗯是的 是這樣來做賬的
留底退稅,會計分錄如何做?
討論
老師 我想問一下退稅如何做會計分錄
老師,退貨的會計分錄怎么處理呢?
別人借了錢,現(xiàn)在把多余的退回來了,這個會計分錄怎么寫啊,
因規(guī)格不符退回兩千元,會計分錄應該怎么做
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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那一滴雨露~ 追問
2020-06-03 10:30
meizi老師 解答
2020-06-03 10:32