
老師,稅務機關(guān)代開不含稅銷售額填上面沒錯。但是,稅控器具的普通發(fā)票不含稅銷售額不往上填,要填到免稅銷售額里?
答: 普票的免增值稅的是的
第1行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2行“稅務機關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2.行“稅務機關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發(fā)票含稅銷售額”
答: 你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在的免稅銷售額是多少萬已開的電子普票金額是否要填入申報表中的“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”
答: 45萬 不交稅的不用填寫 在10欄填寫
請問, 小規(guī)模納稅人 自開專票。申報增值稅的時候 銷售額填 (稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額)還是(稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額)
第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當≥第2行“稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當≥第2行“稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”
第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當≥第2行“稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”

