- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-03 13:06
你好,一般是在年末時結(jié)轉(zhuǎn)的。
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1、借:銀行存款 正數(shù)
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53

同學(xué)
你好,
開發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會計分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(500-300)
貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬
這里需要提醒大家一點,費(fèi)用化支出時我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費(fèi)用 200萬
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬
開發(fā)階段發(fā)生支出時,那么我們的會計分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
貸:銀行存款 300萬
最終達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn):
借:無形資產(chǎn) 300萬
貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
形成無形資產(chǎn)之后,大家要記住無形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
2023-12-05 14:35:42

先計入管理費(fèi)用吧
2022-03-18 10:26:22

你好這個建議按月末去結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以直接抵減季度所得稅,
2021-03-26 12:13:14

你可以吧前面的一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-02 15:59:02
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