老師好,我們單位這個(gè)月開始使用財(cái)務(wù)軟件,但是收工記賬時(shí)沒有用過應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,現(xiàn)在軟件錄入期初數(shù)據(jù),沒有這兩個(gè)數(shù)據(jù)后面錄憑證顯示的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目數(shù)據(jù)就不對,請問啟用這兩個(gè)科目該怎么做分錄呢?
無私的便當(dāng)
于2020-06-03 13:25 發(fā)布 ??973次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

您好!可以的。不過正常來說他本來就是二級科目
2017-06-21 14:39:52

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,是不是軟件行業(yè)即征即退的增值稅
2017-02-04 13:57:34

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好!
借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交增值稅–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-21 08:11:24
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