
老師,原先我們開營業(yè)稅發(fā)票,小微企業(yè),減免的營業(yè)稅不做賬務(wù)處理,現(xiàn)在營改增,減免的增值稅要不要做賬務(wù)處理
答: 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人在營改增之前開具營業(yè)稅的發(fā)/票已經(jīng)確認(rèn)收入了,營改增之后因服務(wù)中止需要退50%服務(wù)費(fèi)給企業(yè), 現(xiàn)已經(jīng)開具紅字增值稅普通發(fā)/票退稅(營改增之前的營業(yè)稅),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
答: 借:應(yīng)收賬款 50%的服務(wù)費(fèi) 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50%的服務(wù)費(fèi)跨年度退回的稅費(fèi)沖減以前年度損益調(diào)整,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)季度未達(dá)9萬營業(yè)額,稅務(wù)局代開增值稅專票發(fā)票交的稅,報(bào)表怎么處理?
答: 代開發(fā)票的稅費(fèi)不在減免范圍內(nèi)

