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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-03 19:20

你好,這個是寫的不嚴謹

小世界 追問

2020-06-03 19:22

那應該怎么寫分錄呢,老師能詳細說下嗎,我不是很明白。謝謝

小云老師 解答

2020-06-03 19:24

你圖片已經(jīng)有分錄了,我認真看了下,授課老師是有改成庫存現(xiàn)金的吧

小世界 追問

2020-06-03 19:26

老師,能說全分錄嗎,圖片上老師寫分錄是什么意思,為什么不是借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金

小云老師 解答

2020-06-03 19:29

你圖片上就已經(jīng)是完整的分錄了啊,具體你講義為什么手改庫存現(xiàn)金你要直接在課程下方評論會有老師回復,因為我們是沒有權限去看課程的不知道具體情況

小世界 追問

2020-06-03 19:36

老師,圖片上購買原材料分錄:借原材料100
應交稅費(進項稅)13
貸應付賬款113
付款:借應付賬款100
貸銀行存款100
下面差付給對方3萬就付清了,對吧
可是對方說不要這3萬了,因為你們公司在我們公司買的材料多。
那要用現(xiàn)金沖減這3萬,借銀行存款貸庫存現(xiàn)金這個沖減分錄對嗎

小云老師 解答

2020-06-03 19:41

那應該沖減成本才對,借:應付賬款3 貸:原材料3
不涉及現(xiàn)金啊

小世界 追問

2020-06-03 19:49

老師,公司的原材料沒有退給對方,就是對方給公司優(yōu)惠3萬

小云老師 解答

2020-06-03 20:01

我知道,因為這個優(yōu)惠就是要沖減你的成本,沒賣就是原材料,已經(jīng)賣了貸就用主營業(yè)務成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這個是寫的不嚴謹
2020-06-03 19:20:22
同學 你好 收到加工費發(fā)票 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款 支付的時候 借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等 報廢的直接計入委托加工物資成本
2018-12-17 10:05:19
你好,是的 應當是給供應商付款
2016-10-10 09:15:58
應付賬款和銀行存款同時減少。
2023-11-07 09:59:05
你好,應不是借:銀行存款3,貸:庫存現(xiàn)金3,如要是這樣的,這是將自已的現(xiàn)金存入了銀行,應是,借:應付賬款3,貸:庫存現(xiàn)金3
2020-03-21 15:11:01
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