
老師,公司支付的稅控服務(wù)費我做的分錄借管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎?為什么我的資產(chǎn)負債表不平呢,剛好錯這個分錄的錢,求老師解答
答: 您好!是不是因為您沒有管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。
你好在入招待費時借:管理費用 代:庫存現(xiàn)金 入完后資產(chǎn)負債表怎是不平是怎么回事
答: 你好 你分錄是沒錯了 你不平肯定是其他分錄或者金額錯誤導致的哦 檢查下其他賬務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用負數(shù)與沖紅的區(qū)別:計提管理費用1000 借:管理費用1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 實際發(fā)生800 借:管理費用800 貸:庫存現(xiàn)金800 剩余多計提200,要怎么做賬? 1.管理費用-200 貸:庫存現(xiàn)金-200 2. 借:庫存現(xiàn)金200 貸管理費用-200 這兩種方法會影響資產(chǎn)負債表和利潤表嗎
答: 您好!都可以的。隨便選一個就可以了。建議選第一個。


宋生老師 解答
2016-06-10 10:06
宋生老師 解答
2016-06-10 20:17