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于2020-06-04 11:55 發(fā)布 ??601次瀏覽
UU老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
2020-06-04 12:49
您好,甲公司與A、B公司簽訂三方協(xié)議,三方同意由B公司來履行A公司的業(yè)務,將賬上的預付A公司的40萬款轉入預付B公司,甲公司與B公司發(fā)票、往來均一致
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2020-06-04 13:38
那么那40萬咋弄 咋走賬 掛其他應收嗎
這個錢不可能從A要回來了
2020-06-04 13:41
針對B公司來說賬務,跟A公司的賬務不平
UU老師 解答
2020-06-04 14:13
您好,對于B公司來說40萬應該收A的,否則賬務不平,如果一直收不到只能從應收賬款做壞賬處理了。
2020-06-04 17:21
我能不能掛其他應收A公司 但是A公司注銷了已經(jīng) 是不是可以直接做壞賬
2020-06-04 17:41
您好,已經(jīng)注銷了,要不回來的可以做壞賬處理,但企業(yè)所得稅稅前抵扣需要稅務局認定,需要提供一些資料,具體以稅務要求為準
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老師這個我該怎么操作呀
答: 您好,甲公司與A、B公司簽訂三方協(xié)議,三方同意由B公司來履行A公司的業(yè)務,將賬上的預付A公司的40萬款轉入預付B公司,甲公司與B公司發(fā)票、往來均一致
老師這個該怎么操作呀?
答: 可以直接用vlookup函數(shù),根據(jù)分公司來查找
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個怎么操作呀
答: 您好,您的啟用日期設置后,要用啟用日期之后的日期登錄。
老師,這個我該怎么操作
討論
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
老師,這個提示怎么操作呀?
財產(chǎn)稅和行為稅合并申報,這個應該怎么操作呀?老師
你好,給個回復,這實操訓練營我咋學呀?我看不懂呀?我該先看哪個老師的講解?如何操作?
UU老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 1044 個
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2020-06-04 13:38
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2020-06-04 13:41
UU老師 解答
2020-06-04 14:13
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2020-06-04 17:21
UU老師 解答
2020-06-04 17:41