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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-04 14:40

你好,可以的,這樣操作正確

三好 追問(wèn)

2020-06-04 14:42

這樣的話,本月其他業(yè)務(wù)收入就0了,就成了過(guò)度科目了對(duì)嗎?

樸老師 解答

2020-06-04 14:47

是的,理解正確的哦

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你好,可以的,這樣操作正確
2020-06-04 14:40:55
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-02-27 10:37:39
是的
2017-02-17 11:37:16
你好!思路是對(duì)的 第一個(gè)分錄改為: 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (第二個(gè)分錄不變,這樣就可以了)
2020-11-29 02:14:39
你好,中間沒(méi)有其他分錄 只是需要把其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2018-03-27 10:15:10
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