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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-04 15:01

你好,  收到錢時(shí) 借銀行 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

斜風(fēng)細(xì)雨 追問

2020-06-04 15:02

不走別的科目過度一下嗎?

玲老師 解答

2020-06-04 15:20

可以用應(yīng)收賬款科目過度

斜風(fēng)細(xì)雨 追問

2020-06-04 15:23

現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款,就是說受委屈加工的產(chǎn)品還需要進(jìn)出庫嗎?

玲老師 解答

2020-06-04 15:38

這是受拖加工的分錄
1.收到受托2113加工材料物資時(shí):
  可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。借記“受托加工物資――丙公司”(注明物資數(shù)量),這里不需要做貸方分錄,領(lǐng)用時(shí)作相應(yīng)的附注說明。
  2.發(fā)生加工費(fèi)5261:
  借:生產(chǎn)成本 150000
    貸:制造費(fèi)用或應(yīng)付職工薪酬(這里沒有說明加工費(fèi)具體是什么,建議你用制造費(fèi)用)150000

  3.加工完成入庫時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本
  借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 150000
    貸:生產(chǎn)成本 150000
  4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí):
在這里題目沒有告訴加工收入是多少,正確的題目是會(huì)告訴你實(shí)際收取的加工費(fèi)金額的,一般不會(huì)和成本相等,因4102為你的題目原因,直接用150000核算的。
  借:應(yīng)收賬款 235500
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 150000
      應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500
      應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果涉及消費(fèi)稅的,要代扣代繳消費(fèi)稅)60000
  5. 結(jié)轉(zhuǎn)本次加工費(fèi)成本庫存商品:
  借:營(yíng)業(yè)成本或其他業(yè)務(wù)成本150000
    貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品150000
 6.在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――1653丙公司”(注明物資數(shù)量)
7、受托方上交消費(fèi)稅
 借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費(fèi)稅 60000
貸:銀行存款 60000

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你好, 收到錢時(shí) 借銀行 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-06-04 15:01:02
你好,計(jì)入委托加工物資科目。
2019-11-02 15:29:16
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX公司 這個(gè)處理加工費(fèi)的分錄。如果有進(jìn)項(xiàng)就有應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄 如果沒有,是普通發(fā)票 就是 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——XX公司
2017-07-01 21:50:32
你好,借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-02 11:36:15
可以不做的,不過要備查登記                
2017-08-25 09:43:13
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