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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-04 15:01

你好,  收到錢時 借銀行 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

斜風細雨 追問

2020-06-04 15:02

不走別的科目過度一下嗎?

玲老師 解答

2020-06-04 15:20

可以用應收賬款科目過度

斜風細雨 追問

2020-06-04 15:23

現(xiàn)在就是應收賬款,就是說受委屈加工的產(chǎn)品還需要進出庫嗎?

玲老師 解答

2020-06-04 15:38

這是受拖加工的分錄
1.收到受托2113加工材料物資時:
  可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。借記“受托加工物資――丙公司”(注明物資數(shù)量),這里不需要做貸方分錄,領用時作相應的附注說明。
  2.發(fā)生加工費5261:
  借:生產(chǎn)成本 150000
    貸:制造費用或應付職工薪酬(這里沒有說明加工費具體是什么,建議你用制造費用)150000

  3.加工完成入庫時,結轉本批加工成本
  借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 150000
    貸:生產(chǎn)成本 150000
  4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時:
在這里題目沒有告訴加工收入是多少,正確的題目是會告訴你實際收取的加工費金額的,一般不會和成本相等,因4102為你的題目原因,直接用150000核算的。
  借:應收賬款 235500
    貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 150000
      應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 25500
      應交稅金——應交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)60000
  5. 結轉本次加工費成本庫存商品:
  借:營業(yè)成本或其他業(yè)務成本150000
    貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品150000
 6.在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――1653丙公司”(注明物資數(shù)量)
7、受托方上交消費稅
 借:應交稅金――應交消費稅 60000
貸:銀行存款 60000

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相關問題討論
你好, 收到錢時 借銀行 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-06-04 15:01:02
你好,計入委托加工物資科目。
2019-11-02 15:29:16
借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX公司 這個處理加工費的分錄。如果有進項就有應交稅費這筆分錄 如果沒有,是普通發(fā)票 就是 借:庫存商品 貸:應付賬款——XX公司
2017-07-01 21:50:32
你好,借 應收賬款 貸 其他業(yè)務收入 應交稅費
2022-01-02 11:36:15
可以不做的,不過要備查登記                
2017-08-25 09:43:13
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