
我司電費(fèi)是房東開(kāi)的發(fā)票,計(jì)提分錄、借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用)借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用)貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好, 計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)我12月計(jì)提暫估管理費(fèi)用5000元 到2020,1月份我報(bào)12月稅,還沒(méi)有收回暫估的費(fèi)用票據(jù), 到2020.1.30才收到暫估費(fèi)用2000元的發(fā)票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
頭幾個(gè)月的水電費(fèi)每次都是開(kāi)個(gè)單子過(guò)來(lái),我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費(fèi)用 -水電費(fèi) 貸:銀行存款。可是這個(gè)月他發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么轉(zhuǎn)出?
答: 你好 開(kāi)的是專票還是普票 。 你們不是價(jià)稅合計(jì)入的管理費(fèi)用嗎 你們自己公司的水電費(fèi)可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的


守望 追問(wèn)
2020-06-04 17:21
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2020-06-04 17:21
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2020-06-04 17:23
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2020-06-04 17:26
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2020-06-04 17:29
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2020-06-04 17:31
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2020-06-04 17:31
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2020-06-04 17:32
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2020-06-04 18:02
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2020-06-04 21:04
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2020-06-04 21:07
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2020-06-04 21:08
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2020-06-04 21:20