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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-04 22:31

你好,實際只取得5萬收入可以這樣做

zp盼盼 追問

2020-06-04 23:02

您好老師
內(nèi)賬實際預繳稅費時:
借:應交稅費—預繳增值稅
貸:銀行存款
那月末根據(jù)外賬結轉(zhuǎn)的未交增值稅和預繳的計提入費用:
借:營業(yè)稅金及附加
貸:應交增值稅—未交增值稅
貸:應交稅費—預繳增值稅
下月實際繳納:
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

王瑞老師 解答

2020-06-05 00:26

可以這樣賬務處理的,

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這樣做
2018-11-07 14:36:07
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,實際只取得5萬收入可以這樣做
2020-06-04 22:31:45
您好!要寫的。
2016-09-18 13:51:34
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