請(qǐng)問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個(gè)品種的話,可 問
實(shí)際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

物業(yè)公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,要詳細(xì)一點(diǎn)的哦
答: 物業(yè)公司會(huì)計(jì)分錄匯總問答 1、 我司是一家物業(yè)公司,代收的水電費(fèi)開取普通增值稅發(fā)票,怎樣做會(huì)計(jì)分錄,需要轉(zhuǎn)出成本嗎? 答案:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-水電費(fèi), 不用轉(zhuǎn)成本,只有收入費(fèi)用類才轉(zhuǎn)成本 2、 是物業(yè)公司的,這個(gè)月開了一張服務(wù)業(yè)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 答案:開發(fā)票時(shí)記借:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)提稅費(fèi)時(shí)借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸: 應(yīng)文稅費(fèi)-教育費(fèi)附加; 交稅費(fèi)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 3、 物業(yè)公司月末計(jì)提應(yīng)交稅金的會(huì)計(jì)分錄 答案:借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅 -城建稅 -教育費(fèi)附加 4、關(guān)于物業(yè)公司會(huì)計(jì)分錄的問題 本公司七月份交電費(fèi)款13687.57元(銀行代扣) 其中6844.5元可以收回的 ,剩下的向業(yè)主公攤的電費(fèi)7018.05元 ,公攤部分7018.05+6844.5=13862.55 比應(yīng)繳電費(fèi)款172.98元 , 但公司決定七月份電費(fèi)不向業(yè)主公攤,由本公司作為費(fèi)用支出,請(qǐng)問怎樣做會(huì)計(jì)分錄? 答案: 說明:公攤部分7018.05+6844.5=13862.55計(jì)算差錯(cuò)應(yīng)該為13952.55比應(yīng)繳電費(fèi)款264.98元 繳納七
物業(yè)公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
答: 您好,請(qǐng)問下行成立的物業(yè)公司,保安保潔是外包給別的公司做,然后會(huì)計(jì)作帳的時(shí)候這兩個(gè)用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目最合適呀
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
物業(yè)公司賬務(wù)處理
答: 參照真賬實(shí)操服務(wù)業(yè) 課程學(xué)習(xí)吧

