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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-06 15:45

你好,如果您方已經(jīng)收到材料,可以計(jì)入原材料等;但由于沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)材料成本不有在稅前扣除的, 在匯算時(shí)需要調(diào)增。

追問(wèn)

2020-06-06 15:48

老師,還有別的處理辦法嗎?不能做壞賬處理嗎?

立紅老師 解答

2020-06-06 15:53

你好,您方有收到材料么?

追問(wèn)

2020-06-06 15:59

沒(méi)有材料的

立紅老師 解答

2020-06-06 16:05

你好,如果沒(méi)有收到材料,而只是付款了,那么是可以做壞賬的。

追問(wèn)

2020-06-06 16:07

老師,那要怎么做?

立紅老師 解答

2020-06-06 16:15

你好
借,信用減值損失2000000
貸,壞賬準(zhǔn)備2000000

借,壞賬準(zhǔn)備2000000
貸,應(yīng)收賬款2000000

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你好,如果您方已經(jīng)收到材料,可以計(jì)入原材料等;但由于沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)材料成本不有在稅前扣除的, 在匯算時(shí)需要調(diào)增。
2020-06-06 15:45:50
您好!材料驗(yàn)收入庫(kù)后即可
2019-04-26 11:52:58
你好直接做 暫估分錄紅字分錄;然后做一筆 借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款就行了 匯算調(diào)整
2019-11-19 10:46:13
你好,無(wú)票的材料采購(gòu),確定以后也不會(huì)開(kāi)票,這種情況就不需要暫估入庫(kù),直接做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理就是了?
2021-08-28 20:29:15
暫估入庫(kù)不涉及損益的,你直接把原來(lái)的暫估沖銷即可
2019-11-07 15:39:15
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