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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-06-07 00:13

你好,沒有發(fā)票是不能夠作為成本稅前扣除的。

宇飛老師 解答

2020-06-07 09:43

是的,應該這樣操作,除非后期實在拿不到發(fā)票另做納稅調整。

宇飛老師 解答

2020-06-07 10:06

會計上直接進成本費用,所得稅做納稅調增。

宇飛老師 解答

2020-06-07 10:45

對的,沒有票據的款都掛往來。

宇飛老師 解答

2020-06-07 11:49

不客氣,滿意請五星好評哈。

趴趴銀爬坡 追問

2020-06-07 00:14

那這種是不是只能掛其他應付。。。等對方發(fā)票補齊了才能記成本呢?

趴趴銀爬坡 追問

2020-06-07 09:55

掛在其他應付,最后也拿不到發(fā)票,這個應該轉到哪里呢?

趴趴銀爬坡 追問

2020-06-07 10:31

如果這兩個公司都是同一法人名下,支出金額超過了實際業(yè)務發(fā)生的金額,這樣還是掛往來么?然后所得稅依然還是做相應的調增么?

趴趴銀爬坡 追問

2020-06-07 11:47

好的,謝謝

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相關問題討論
你好,沒有發(fā)票是不能夠作為成本稅前扣除的。
2020-06-07 00:13:30
您好 如果對外付款 要寫付款申請單 領導簽字 收到客戶款項不需要
2021-06-23 16:47:41
實際現(xiàn)金余額只有幾百 帳上現(xiàn)金余額十幾萬 很多沒有發(fā)票的 會計為了把賬上的10多萬和實際現(xiàn)金數(shù)一致 就掛往來了 就做的借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金
2015-09-28 10:04:31
那貨款最好不要給個人支票,是嗎
2017-03-07 12:59:49
你好!最好不要這樣,開通企業(yè)網銀付款比較安全
2018-04-13 10:48:50
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