老師好,本來(lái)是是由個(gè)人繳納的部分社保,個(gè)別人員的社保是全部由公司繳納的,那么對(duì)于這個(gè)個(gè)人部分由公司繳納的,要怎么做分錄區(qū)分出來(lái)呢?
蕾
于2020-06-07 08:33 發(fā)布 ??902次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55

您好
個(gè)人的部分由公司承擔(dān)的話 所得稅前不能扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
把個(gè)人部分可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
2020-06-07 08:35:30

你好,需要計(jì)提的,借管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)。
2018-09-14 08:40:07

你好,
借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 (個(gè)人)
管理費(fèi)用 -養(yǎng)老(單位)
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2019-02-01 13:17:36

借:管理費(fèi)用--社保等
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(公司負(fù)擔(dān)部分)
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
2018-02-03 15:44:11
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