
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
答: 您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平
增值稅怎么計提,繳納?月末未交增值稅有余額嗎?怎么處理?
答: 增值稅的話不是說具體是叫結(jié)轉(zhuǎn),如果說你月末有需要交的增值稅的話,就是需要有余額的,你正常交納就可以了。 借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月份計提了當(dāng)月未交增值稅(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅),12月份繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款),12月份也計提了當(dāng)月增值稅,為什么應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還是11月份計提的增稅的金額?
答: 您好,有可能說明這兩個月的繳納的金額正好相同

