老師,我們公司辦了對(duì)公二維碼收款,這個(gè)業(yè)務(wù)是不是 問(wèn)
您好,這個(gè)如果對(duì)方需要發(fā)票就開票,不需要發(fā)票就做無(wú)票收入,只要確認(rèn)收入就可以,不需要單獨(dú)做賬,可以做一起 答
請(qǐng)問(wèn)老板女兒的英文培訓(xùn)費(fèi)是否可以由公司支付給 問(wèn)
可以由公司支付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu),作為員工福利入賬 答
老師,如果購(gòu)進(jìn)原材料A100噸,B材料200噸,C材料300噸, 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有任何損耗,那重量不會(huì)變。 100%2B200%2B300=600 答
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教。工商年檢或殘保金等工資總額 問(wèn)
需要加上工資,按計(jì)提的工資填報(bào) 答
老師好!想咨詢老師一下,現(xiàn)在稅務(wù)局想以應(yīng)稅所得率1 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 答

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對(duì)嗎?上月計(jì)提,次月繳納,計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對(duì)嗎?
答: 您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時(shí)候把增值稅下三級(jí)科目一次性結(jié)平
增值稅怎么計(jì)提,繳納?月末未交增值稅有余額嗎?怎么處理?
答: 增值稅的話不是說(shuō)具體是叫結(jié)轉(zhuǎn),如果說(shuō)你月末有需要交的增值稅的話,就是需要有余額的,你正常交納就可以了。 借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月份計(jì)提了當(dāng)月未交增值稅(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅),12月份繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款),12月份也計(jì)提了當(dāng)月增值稅,為什么應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還是11月份計(jì)提的增稅的金額?
答: 您好,有可能說(shuō)明這兩個(gè)月的繳納的金額正好相同

