我公司是銷售酒的,然后酒是和廠家訂購(gòu)的,然后再零售或者批發(fā)出去,不是自己生產(chǎn)的,如果我把酒用來(lái)自己喝或者贈(zèng)送,或者品鑒會(huì)上喝的話,那我該怎么做賬和納稅申報(bào)?
很堵
于2020-06-07 19:50 發(fā)布 ??1533次瀏覽
- 送心意
李雪婷老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-07 20:07
同學(xué)你好
1.自用
借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2贈(zèng)送
借:管理費(fèi)用
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
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同學(xué)你好
1.自用
借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2贈(zèng)送
借:管理費(fèi)用
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
2020-06-07 20:07:49

你好,可以的
2017-04-25 13:12:26

1、 外貿(mào)公司的銷售額在附表1免稅貨物銷售欄,生產(chǎn)型企業(yè)銷售額在附表1的免抵退銷售額欄
2、外貿(mào)公司的進(jìn)項(xiàng)在附表2的本月認(rèn)證本月不申報(bào)抵扣欄,生產(chǎn)型企業(yè)在附表2的本月認(rèn)證本月申請(qǐng)抵扣欄
3、外貿(mào)公司的出口退稅不在申報(bào)表體現(xiàn),生產(chǎn)性企業(yè)免抵稅在主表體現(xiàn)
2019-02-19 14:38:22

一、公司報(bào)稅方法:
現(xiàn)在地稅與國(guó)稅合一了但是有些稅還在地稅去報(bào)
1、地稅申報(bào)的稅金有:稅城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅。
(1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。
(2)每月15號(hào)前,申報(bào)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。
(3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。
(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。
(5)車(chē)船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。
(6)如果沒(méi)有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。
(7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門(mén)申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門(mén)申報(bào),填寫(xiě)納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。
2、國(guó)稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。
(1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。
(2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。
(3)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。
二 、公司報(bào)稅一般要準(zhǔn)備這些材料:
(1)納稅申報(bào)表;
(2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其說(shuō)明材料;
(3)與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書(shū);
(4)稅控裝置的電子報(bào)稅資料;
(5)自核自繳稅款的《稅收通用繳款書(shū)》(PZ012)的報(bào)查聯(lián)和收據(jù)聯(lián);
(6)外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅證明;
(7)境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;
(8)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)資料、證件。
2、各稅種(費(fèi))具體申報(bào)資料有:
(1)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加①營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加納稅申報(bào)表
(2)發(fā)票領(lǐng)用存月(季)報(bào)表
(3)從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)免征營(yíng)業(yè)稅時(shí),納稅人須將所在地省級(jí)科技主管部門(mén)認(rèn)定后的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開(kāi)發(fā)的書(shū)面合同及有關(guān)證明材料、文件。
(4)符合享受減免稅條件的自開(kāi)票納稅人所開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票減免征收增值稅。
2019-09-15 14:32:45

一種可能性是:服務(wù)器在維護(hù)過(guò)程中,暫時(shí)無(wú)法聯(lián)網(wǎng)。另外就是企業(yè)的稅種認(rèn)定方式?jīng)]有做好。
2020-10-22 17:49:41
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