
老師你好,我重新建賬,得到的數(shù)據(jù)都是盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),這樣的話(huà)錄入期初數(shù)據(jù)借貸不平怎么辦?應(yīng)該怎么處理
答: 你好!內(nèi)賬的掛可以倒擠到未分配利潤(rùn)
中期建賬,期初數(shù)怎么填呢?之前一直沒(méi)有賬,現(xiàn)在根據(jù)往來(lái)和盤(pán)點(diǎn)的資金登記借貸不平,要怎么處理呢?
答: 初始建賬的流程:首先需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年中新建賬,將所有資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)后錄入期初數(shù),期初數(shù)不平衡該如何處理使得平衡呢?
答: 您好,把差額部分,記入其他應(yīng)付款-老板,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。


QQ老師 解答
2020-06-08 06:36
劉新云 追問(wèn)
2020-06-08 08:34
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2020-06-08 08:35