(4)2×22年9月30日,甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好!A公司對(duì)外股資,作為股東與B一起成立C公司 問(wèn)
同學(xué),你好 敲公章的 答
小規(guī)?,F(xiàn)在開(kāi)哪票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率 問(wèn)
小規(guī)模通??蛇x擇開(kāi)1% 答
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月認(rèn)證過(guò)的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)生了退貨行為,那 問(wèn)
同學(xué),你好 認(rèn)證方提交紅字申請(qǐng),銷售方確認(rèn)并開(kāi)具紅字發(fā)票 答
老師好,如果實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)用-工資,那么交社保個(gè) 問(wèn)
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 答

老師你好,我們是小規(guī)模代開(kāi)的專票和已交的稅款怎么做分錄?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ,附加稅,貸;銀行存款
老師小規(guī)模公司去稅局代開(kāi)了一張專票,這筆收入應(yīng)該怎么做分錄?謝謝老師。
答: 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,交稅做借應(yīng)交增值稅 貸銀行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司是小規(guī)模,對(duì)方要求開(kāi)專票,我們?nèi)ザ惥执_(kāi)了專票,現(xiàn)場(chǎng)繳稅1197.07,請(qǐng)問(wèn)這筆稅款怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)收賬款41099.4 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 39902.33應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1197.07


路人丁 追問(wèn)
2020-06-08 10:30
鄒老師 解答
2020-06-08 10:35
路人丁 追問(wèn)
2020-06-08 10:46
鄒老師 解答
2020-06-08 10:46