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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-06-08 11:08

你好,同學(xué)。
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅

你這匯給老板?你這是企業(yè)的資金,你匯老板只能是按借款處理。

戴敏 追問

2020-06-08 11:10

匯給老板的又沒有通過銀行存款 不是應(yīng)該現(xiàn)金嗎  而且我稅已經(jīng)交過了 現(xiàn)在要把這個50萬從賬面上剔除 怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 11:22

借 其他應(yīng)收款 老板
貸 預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費 增值稅,
你應(yīng)該是這樣處理

戴敏 追問

2020-06-08 11:49

那我公司有向老板借款 可以沖借款嗎 其他應(yīng)付款

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 11:51

可以的,這是可以的,這個是往來款項的沖抵

戴敏 追問

2020-06-08 12:21

那我預(yù)收款要減少的話直接做相反分錄嗎 要補什么手續(xù)嗎

戴敏 追問

2020-06-08 12:22

我已經(jīng)預(yù)繳的稅款怎么辦

戴敏 追問

2020-06-08 12:22

直接當(dāng)月減少預(yù)收款嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 12:35

直接相反分錄處理就是的,不用,你這是正常的沖減處理。

戴敏 追問

2020-06-08 12:36

我每個月預(yù)收款金額和開票金額不一致 那我按照預(yù)收款金額預(yù)繳稅款有問題嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 12:44

這并不影響,你開多少,你就結(jié)轉(zhuǎn)多少到收入就是了的

戴敏 追問

2020-06-08 13:46

我公司還未確認(rèn)收入 只是通過預(yù)收賬款

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 15:43

暫時就按照預(yù)收賬款處理就可以了,如果說你要分清每一個客戶分別開的是多少,你可以設(shè)置這個輔助核算或者是明細(xì)科目。

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你好,同學(xué)。 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅 你這匯給老板?你這是企業(yè)的資金,你匯老板只能是按借款處理。
2020-06-08 11:08:34
你好!按規(guī)定是需要的
2018-06-05 12:17:29
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售業(yè)務(wù)的會計處理為:當(dāng)企業(yè)收到預(yù)售款項時,由于不符合收入的確認(rèn)原則,所以不確認(rèn)收入,而是作為負(fù)債計人預(yù)收賬款,待房屋交給購買方時,再確認(rèn)收入。即:收到預(yù)售款項時,借記“銀行存款”,貸記“預(yù)收賬款”;房屋交給購買方時,借記“預(yù)收賬款”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借記“主營業(yè)務(wù)成本”,貸記“開發(fā)產(chǎn)品”。
2019-05-20 14:59:24
您好,預(yù)售還不符合收入確認(rèn)條件,收款計入預(yù)收賬款,借銀行存款貸預(yù)收賬款,預(yù)繳的增值稅計入已交稅金,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款,繳納的增值稅的附加稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款
2019-05-16 12:34:34
您好,預(yù)交的應(yīng)該是一樣的,你可以具體看下你們帳上的預(yù)交的憑證
2018-12-19 22:01:29
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