
老師,想問下收到的專項(xiàng)資金,當(dāng)時(shí)審計(jì)調(diào)整在了:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這筆錢用完了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
答: 一、收款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金 二、專項(xiàng)資金使用時(shí) 借:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 發(fā)票報(bào)銷付款使用
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)準(zhǔn)備注銷,其他應(yīng)付款有11萬多,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
答: 支付還款平賬,或者是 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司一員工上月末離職了,但是與公司領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成協(xié)議仍為該員工繳納3個(gè)月社保,其中需要他個(gè)人繳納的部分已經(jīng)從上月他的工資中扣下來了做了其他應(yīng)付款,公司承擔(dān)企業(yè)交納部分,那他離職后的的賬務(wù)處理怎么做
答: 他離職后3個(gè)月公司為他交的社保還有工資單要怎么做啊,分錄麻煩指導(dǎo)下
我單位多年以前掛賬其他應(yīng)付款18505元,2018年預(yù)算撥專項(xiàng)款用于支付其他應(yīng)付款,請(qǐng)教賬務(wù)處理
請(qǐng)問老社會(huì)組織注銷將剩余資產(chǎn)以及其他應(yīng)付款等負(fù)債轉(zhuǎn)的新的社會(huì)組織 那新的社會(huì)組織賬務(wù)處理怎么做 謝謝


彩虹 追問
2020-06-08 11:19
王超老師 解答
2020-06-08 11:20