
我們是勞務(wù)加工業(yè)務(wù),勞務(wù)結(jié)算單這個(gè)月已經(jīng)交到財(cái)務(wù),但是由于對(duì)方未及時(shí)打款,所以我們沒有開票給對(duì)方,可能下個(gè)月才開票,那我們現(xiàn)在怎么入賬呢,科目怎么做
答: 你好,這個(gè)月沒有開票,收入確認(rèn)了,也要做無開票收入繳稅,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
房產(chǎn)公司對(duì)施工單位的罰款(而是在結(jié)算單中扣款),施工單位財(cái)務(wù)入賬記哪個(gè)科目
答: 你好,這個(gè)有發(fā)票的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,20年的賬已結(jié)賬,事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì)部門經(jīng)濟(jì)科目勞務(wù)費(fèi)做成了接待費(fèi),22年有必要更正嗎?,要更正分錄是借,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)(勞務(wù)費(fèi))1000,借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)(接待費(fèi))1000嗎
答: 同學(xué)這個(gè)明細(xì)下面的不需要更改了


LYL 追問
2020-06-08 11:37
莊老師 解答
2020-06-08 11:39
LYL 追問
2020-06-08 11:43
LYL 追問
2020-06-08 11:43
莊老師 解答
2020-06-08 11:46
LYL 追問
2020-06-08 11:49
莊老師 解答
2020-06-08 12:33