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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-06-08 11:43

那就直接借其他應(yīng)付款  貸應(yīng)付賬款

加油向未來 追問

2020-06-08 11:44

需要什么附件嗎

宇飛老師 解答

2020-06-08 11:46

不用的,就是做錯帳務(wù)而已,摘要備注下即可。

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您好,如果已經(jīng)收到了發(fā)票且做了賬了,賬上掛著應(yīng)付賬款的,您的做法是對的。如果沒有收到發(fā)票的,分錄應(yīng)該是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。如果同時收到了發(fā)票的,借:在建工程,或者固定資產(chǎn),貸:銀行存款,應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款等。
2017-06-01 19:14:16
同學(xué)你好 嗯 這樣就可以
2021-11-17 16:45:18
甲方記其他應(yīng)收款貸銀存
2019-11-12 22:08:31
你單位主營工程的話第一個
2019-09-12 16:37:00
你中間沒有差額??你應(yīng)該還有確認(rèn)收入和成本的呢。如果沒有差額,你買材料的時候,那個材料都不是你的,你是不用做賬的。發(fā)票來了付款的時候你是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
2019-07-23 15:07:15
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