
你好,我剛接到了一個(gè)合作社的財(cái)務(wù)工作,前任會(huì)計(jì)交給了我資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,原始憑證,我平時(shí)用t3財(cái)務(wù)軟件,我該怎么向財(cái)務(wù)軟件錄入這些財(cái)務(wù)報(bào)表?
答: 你好,你得根據(jù)科目余額表期末數(shù)錄入期初余額里面
我報(bào)稅的資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一樣,怎么辦
答: 你好,哪個(gè)數(shù)據(jù)是對的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。你好。我是新到一個(gè)公司。之前沒有會(huì)計(jì)。我現(xiàn)在用的是財(cái)務(wù)軟件。不知道期初余額。可以不填嗎。不填寫的情況。憑證做出來資產(chǎn)負(fù)債表平衡。請問。該怎么辦
答: 可以不填寫期初。將以前的業(yè)務(wù)做在1月份。

