
會計出納月底對賬,有必要和出納的現(xiàn)金帳銀行賬一筆筆的對嗎?
答: 你好,核對余額,如果不一致,只能是逐筆核對了
老師好,請問會計和出納月底需要對賬嗎,現(xiàn)金和銀行賬
答: 學(xué)員你好!會計和出納月底是需要對賬的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我與出納對賬,我不太明白,我的銀行賬,現(xiàn)金賬要和出納的現(xiàn)金銀行對應(yīng)嗎?是從余額表中對嗎
答: 你好!你這屬于帳實核對,就是某一時點現(xiàn)金和銀行實物與賬面相符。一般是月底結(jié)賬時核對。
每個月會計是不是要跟出納對現(xiàn)金 銀行賬的余額?跟我財務(wù)系統(tǒng)里的對是嗎?還有現(xiàn)金 銀行賬到底是出納還是會計登記?
老師,你好,我們新招聘的會計,她說要把出納所有的銀行和現(xiàn)金賬的單據(jù)拿去做單位的內(nèi)賬,出納這邊再不用裝訂銀行賬和現(xiàn)金賬了,這樣可以?
出納把原始單據(jù)交給會計后,自己根據(jù)什么做收,付款憑證,出納登現(xiàn)金,銀行存款日記賬,而會計只登記現(xiàn)金,銀行總賬對吧


小月 追問
2020-06-08 12:09
小小老師 解答
2020-06-08 12:12
小月 追問
2020-06-08 12:13
小小老師 解答
2020-06-08 12:19