老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

金蝶專業(yè)版,都已經(jīng)結(jié)完賬了,發(fā)現(xiàn)有一張憑證金額錄入錯(cuò)誤,怎么處理
答: 你好,反結(jié)賬回去紅沖就可以了
這邊在金蝶KIS專業(yè)版憑證錄入保存時(shí)出現(xiàn)語(yǔ)法錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么處理呢?
答: 您好,這是軟件系統(tǒng)問題,需要找金蝶軟件服務(wù)人員解決了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
用金蝶KIS專業(yè)版做賬,上個(gè)月有一張產(chǎn)品入庫(kù)單錄錯(cuò)了,已經(jīng)生成憑證結(jié)賬,這個(gè)月如何操作來糾正
答: 你好,在庫(kù)存做調(diào)整單從新生成憑證。


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2020-06-08 13:17
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