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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-12 21:21

一年了 肯定是減值的 具體數(shù)值是不是原價(jià)減余值(不知???%)再除以4(4年減值準(zhǔn)備)呢?

萍水相逢 追問

2016-06-12 21:24

那已經(jīng)一年了 我當(dāng)時(shí)并沒有做折舊分錄 現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?

萍水相逢 追問

2016-06-12 21:32

哦 謝謝老師的解答 我問的問題很業(yè)余 讓您見笑啦

鄒老師 解答

2016-06-12 17:53

你好,如果確實(shí)發(fā)生了減值
借;資產(chǎn)減值損失      貸;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

鄒老師 解答

2016-06-12 21:23

減值需要有相關(guān)證據(jù)的
你所說的是折舊,而不是減值

鄒老師 解答

2016-06-12 21:26

沒有計(jì)提折舊,就現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提

鄒老師 解答

2016-06-12 22:40

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利

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你好,如果確實(shí)發(fā)生了減值 借;資產(chǎn)減值損失 貸;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2016-06-12 17:53:42
你好,確實(shí)是發(fā)生了減值 借;資產(chǎn)減值損失 貸;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2016-06-12 17:48:30
不麻煩,計(jì)入固定資產(chǎn)即可的了
2018-08-17 16:44:32
你好 10月份 借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目 之后月份按月計(jì)提折舊 借;管理費(fèi)用,貸;累計(jì)折舊
2019-11-18 15:40:44
你好 1、轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 2、處置的稅費(fèi) 借 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銀行存款 3、收到車款 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益 把固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收/支科目
2018-05-01 20:35:59
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