
5月份的一張專票已認(rèn)證抵扣,但是員工要等到6月份報(bào)銷,請問下5月份的這張已認(rèn)證抵扣的專票怎么做分錄?
答: 你好 借;管理費(fèi)用等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;其他應(yīng)付款
已認(rèn)證并申報(bào)抵扣的稅如何做分錄
答: 借庫存商品等科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前以為待抵扣是未認(rèn)證的,待抵扣怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅待抵扣稅金 貸:應(yīng)付賬款 認(rèn)證抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅待抵扣稅金


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2020-06-08 15:03
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